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出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷如何納稅申報(bào)?

“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”這個(gè)詞有時(shí)被用來描述質(zhì)量更好的中國商品。當(dāng)時(shí),中國經(jīng)常使用高質(zhì)量的商品出口,而低質(zhì)量的商品留給中國國內(nèi)消費(fèi)。“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”商品通常質(zhì)量更好,因?yàn)樯唐芬呀?jīng)生產(chǎn),外貿(mào)產(chǎn)品一般不在公司庫存中,有時(shí)會(huì)以低價(jià)出售。在中國計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代,“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”商品有時(shí)是質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的代名詞。

出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷如何納稅申報(bào)?

1.(開票處理)生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)以一般貿(mào)易方式出口的商品,必須視為內(nèi)銷納稅,需要納稅“附注一”第3欄“出具普票”欄中的藍(lán)色調(diào)用視同內(nèi)銷售額.銷項(xiàng)稅,同時(shí)在主表7欄用紅字沖減已申報(bào)的銷項(xiàng)稅“出口銷售額”。

2.(非開票處理)生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)以一般貿(mào)易方式出口商品,必須視為內(nèi)銷納稅,需要在增值稅納稅申報(bào)表中“附注一”第4欄“未出具普票”使用藍(lán)色字符。在會(huì)計(jì)核算中,差額的應(yīng)納稅額-增值稅(銷項(xiàng)稅)轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本或上一年度損益調(diào)整。并在免稅退稅中沖減相應(yīng)的免稅退稅出口價(jià)值(原未完成文件申報(bào)的沖減文件出口價(jià)值不完整,原完成文件申報(bào)的沖減文件出口價(jià)值完整)。

出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷如何納稅申報(bào)?

3.如果生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)以進(jìn)料加工方式出口商品,必須視為內(nèi)銷納稅,需要在增值稅納稅申報(bào)表中納稅“附注一”第10欄“出具普票”欄中的藍(lán)色調(diào)用視同內(nèi)銷售額.銷項(xiàng)稅,同時(shí)在主表7欄用紅字沖減已申報(bào)的銷項(xiàng)稅“出口銷售額”。并在同一時(shí)期的免稅退稅申報(bào)中填寫《生產(chǎn)企業(yè)調(diào)整出口商品申請文件報(bào)告》,減少退稅出口價(jià)值(對(duì)“單證不齊”的沖減“單證不齊”免稅退稅出口價(jià)值;對(duì)“單證齊全”的沖減“單證齊全”免稅退稅出口價(jià)值)。如果出口商品不能準(zhǔn)確劃分需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅的,填寫《出口商品進(jìn)出口申請表》,按表計(jì)算“轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅”在增值稅納稅申請附注17欄填寫。


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